广道数字:董事会对2024年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-30
中审华会计师事务所对深圳市广道数字技术股份有限公司2024年度财务报表和内部控制进行审计,出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。主要问题包括前期差错更正的不确定性和影响、证监会立案调查、持续经营能力存在重大不确定性以及内部控制全面失效。公司董事会已提出改进措施,包括配合证监会调查、自查信息披露问题、增强持续经营能力和落实内部控制制度。
今日额度已用完开通会员后解锁无限制查看权益

重要提示和声明
本页面内容由AI提炼生成,无法确保完全真实准确,不代表123彩票app稳定版下载
官方立场,不构成投资建议。阅读详细说明,请点击此处
