永安行:董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告
2025-04-12

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永安行科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告显示,审计委员会积极履行职责,召开了5次会议,审议多项议案,包括年度和季度财务报告、内部控制评价、募集资金使用情况等。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制有效,募集资金使用合规。然而,公司在2023年和2024年上半年均出现业绩预亏。
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