恒瑞医药:恒瑞医药2024年度内部控制审计报告
2025-03-30

恒
恒瑞医药
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安永华明会计师事务所对江苏恒瑞医药股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告强调了内部控制的固有局限性,并指出根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
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