申万宏源:内部控制审计报告
2025-03-29

申
申万宏源
正面
加自选
毕马威华振会计师事务所对申万宏源集团股份有限公司进行了内部控制审计,并出具了审计报告。报告指出,截至2024年12月31日,申万宏源按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告强调了内部控制的固有局限性及其对未来内部控制有效性的潜在影响。
今日额度已用完开通会员后解锁无限制查看权益

重要提示和声明
本页面内容由AI提炼生成,无法确保完全真实准确,不代表123彩票app稳定版下载
官方立场,不构成投资建议。阅读详细说明,请点击此处
